恒大物业完成内部监控独立检讨 顾问:已基本完善

2023-07-30 20:38

恒大物业(6666)公布内部控制评估报告,就内部监控制度委托顾问进行独立检讨,提出了9大内控发现及整改建议,包括利益冲突申报及权责管理、对外质押担保机制等。内控顾问指出,并无迹象显示控体系及程序存在任何重大缺陷,认为目前已基本完善。

对外担保事项拒母企参与

是次内控顾问提出9大发现及整改建议,当中针对曾发生134亿人民币存款流入母企中国恒大(3333),并因质押被斩仓一事,顾问发现内控机制存在缺失,建议恒大物业制定对外质押担保的风险评估机制,而恒大物业指,已编制及通过《物业集团对外担保管理制度》,所有重要流程只有恒大物业管理层参与,并未有恒大的管理层参与决策,同时制度订明,如出现被担保人经营状况严重恶化,董事会有义务立即采取有效措施,将损失降低到最小程度。

另外8个发现及整改建议,涵盖企业层面内部控制;利益冲突申报及权责管理机制;财务及资金管理监控;妥善保留控制活动执行的证据;控制活动的执行;管理制度;印章管理监控机制;以及募集资金的使用、监管及披露。

恒大物业:已进行纠正措施

恒大物业指,已回应所识别的缺失,并进行相应建议纠正措施,而内控顾问认为在恒大物业完成执行整改措施后,并无迹象显示内控体系及程序存在任何重大缺陷。内控顾问亦认为,恒大物业内部监控体系及程序已基本完善,包括制度、流程和控制执行,也能使相关内部监控风险控制在合理的水平。

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